Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2011 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice | zmluva o poskytovaní servisných služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel Záchrannej služby Košice | 71 999 | 0 | Záchranná služba Košice | 08.02.2011 | 06.02.2012 | |
A/2011/00401-PR | Zoltán Caban | Zmluva o poskytovaní služieb BOZP | 187 | 187 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote | 02.02.2011 | 31.12.2011 | |
17/2010 | MIP s.r.o. | Dodávka originálnych a renovovaných tonerových Kaziet | 0 | 0 | ÚRSO | 01.02.2011 | 31.03.2013 | Suma za predpokladané množstvo. |
786/2009 | ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby | I/50 a I/18 Michalovce križovatka (DSP, DP) | 154 662 | 0 | SSC | 17.12.2009 | ||
209/6350/2009/T-2/09 | ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby | I/77 Bardejov - Bardejovské kúpele rekonštrukcia cesty (DSP, DP) | 421 732 | 0 | SSC | 30.04.2009 | ||
Zod (AD) | DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava | Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka - výkon AD | 24 455 | 0 | SSC | 29.01.2010 | ||
1/2011 | Timed s.r.o., Bratislava, IČO:00602175 | Kúpna zmluva č. 1/2011 | 416 737 | 0 | Fakultná nemocnica Nitra | 31.03.2011 | kúpa, predaj a inštalácia neuronavigácie | |
10358735/2009 | Bentley Systems ČR s.r.o., Praha, Praha, ČR | Zmluva o programe SELECT | 10 920 | 0 | Geodetický a kartografický ústav , Bratislava | 15.01.2011 | uhr. I.polrok 6497,40 € | |
5/2011/D | Neuros, s.r.o., Nitra | Vykonávanie konziliárnej činnosti | 0 | 0 | Fakultná nemocnica Nitra | 01.02.2011 | 31.01.2012 | suma na zmluve, súčet súm na dodatkoch: nedá sa určiť dopredu, celková suma je výsledkom počtu vykonaných konzílií pri dohodnutej jednotkovej cene: 0,017925 €/1 bod pre – Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. 0,018256 €/1 bod pre – ostatné zdravotné poisťovne |
7/2011/D | MUDr. Katarína Linderová, Nitra | Vykonávanie UPS | 0 | 0 | Fakultná nemocnica Nitra | 01.02.2011 | 31.01.2012 | suma na zmluve : nedá sa určiť dopredu, suma spolu závisí od počtu vykonaných UPS v mesiaci, dohodnuté sumy sú: a) ÚPS v pracovný deň /malá služba/ vo výške 2,99 € (90,-Sk) za hodinu b) ÚPS počas pracovného voľna a dni sviatku /veľká služba/ odmenu vo výške 3,98 € (120,-Sk) za hodinu |
3/2011/N | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k Zmluve o pripojení | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava | 13.01.2011 | Dodatok k zmluve o pripojení | |
2-644/1000/2008 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ba | Poistenie budov | 144 500 | 0 | SSC | 11.06.2008 | ||
624/2010 | C.M.R. Slovakia s.r.o. | I/18, I/73, I/68, I/77, I/15, I/74 Vysprávky výtlkov vozoviek AC v PSK | 142 463 | 0 | SSC | 23.04.2010 | ||
261/2007 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ba | Flotilová poistná zmluva - Kasko | 1 120 520 | 0 | SSC | 13.12.2007 | ||
22/2010 | IB REIN, s. r. o. | Dodávka hygienického materiálu | 12 000 | 0 | ASFEU | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
21/2010 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. | Dodanie kancelárskeho tovaru | 34 800 | 0 | ASFEU | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
18/2010 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | poskytovanie jedálnych kupónov zamestnancom KŠÚ | 0 | 0 | Krajský školský úrad v Nitre | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
47/2010 | Vaša Slovensko s.r.o. | Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok | 67 320 | 67 320 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
48/2010 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Zabezpečovanie stravovania prostredníctvom stravných poukážok | 67 320 | 67 320 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
24/2010 | Slovnaft, a. s. | Vydanie palivových kariet | 35 999 | 0 | ASFEU | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
SOI/2011/01 | ANASOFT APR, spol.s.r.o. | Servisná starostlivosť o informačné technológie | 0 | 7 920 | Slovenská obchodná inšpekcia | 01.01.2011 | 31.12.2011 | realizácia servisu bude vykonávaná a fakturovaná mesačne, cena 660,00Eur/mesiac |
96/I/2010/130/2010 | Der Kurier Slovakia s.r.o., Bratislava | Záväzok na servis pri zabezpečení prepravy | 0 | 0 | VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | Fakturácia bude prebiehať mesačne podľa cien, ktoré sú v prílohe č. 1 |
FAXCOPY-21-11-2010 | FaxCopy, a.s. | doplnkové náplne do tlačiarní | 19 987 | 0 | Štátny fond rozvoja bývania | 29.11.2010 | 31.12.2011 | |
08/2010 | Nitra-Servis | Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko ZM | 2 472 | 0 | KÚŽP Nitra | 01.01.2011 | 31.12.2011 | Suma je stanovená mesačne na 206,- EUR |
09/2010 | Nitra-Servis | Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko LV | 3 612 | 0 | KÚŽP Nitra | 01.01.2011 | 31.12.2011 | Suma je stanovená mesačne na 301,- EUR |
10/2010 | Nitra-Servis | Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko NZ | 2 280 | 0 | KÚŽP Nitra | 01.01.2011 | 31.12.2011 | Suma je stanovená mesačne na 190,- EUR |
11/2010 | SAFETECH | Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany | 0 | 0 | KÚŽP Nitra | 01.01.2011 | 01.01.2030 | |
30122010 | LE CHÉQUE DÉJEUNER s.r.o. | Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve | 0 | 0 | KSÚ v Nitre | 01.01.2011 | ||
Spr 947 2010 | Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti krízového plánovania | 0 | 0 | Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 01.01.2011 | 20 € mesačne | |
--/2009 | GEODÉZIA Žilina a.s. Žilina, Žilina | Zmluva o zabezpečení upratovania | 1 066 | 635 | Geodetický a kartografický ústav , Bratislava | 31.12.2010 |